表一:
| 2017年部门预算收支总表 | ||||
| 单位名称:五华县长布镇人民政府 | 金额单位:元 | |||
| 项 目 | 金 额 | 项 目 | 金 额 | |
| 一、预算拨款 | 9,435,756 | 一、一般公共服务 | 4,227,436 | |
| 一般公共预算拨款 | 9,435,756 | 二、外交 | ||
| 政府性基金预算拨款 | 三、国防 | |||
| 二、财政专户拨款 | 四、公共安全 | |||
| 教育收费 | 五、教育 | |||
| 其他财政专户拨款 | 六、科学技术 | |||
| 七、文化体育与传媒 | 260,568 | |||
| 八、社会保障和就业 | 2,369,198 | |||
| 三、事业收入(不含预算外收入) | 九、医疗卫生与计划生育 | 1,193,802 | ||
| 四、事业单位经营收入 | 十、节能环保 | |||
| 五、其他收入 | 十一、城乡社区 | |||
| 十二、农林水 | 1,109,676 | |||
| 十三、交通运输 | ||||
| 十四、资源勘探信息等 | ||||
| 十五、商业服务业等 | ||||
| 十六、金融 | ||||
| 十八、国土海洋气象等 | ||||
| 十九、住房保障 | 275,076 | |||
| 二十、粮油物资储备 | ||||
| 二十一、预备费 | ||||
| 二十二、其他支出 | ||||
| 二十三、债务付息支出 | ||||
| 本年收入合计 | 9,435,756 | 本年支出合计 | 9,435,756 | |
表二:
| 2017年财政拨款支出预算表 | |||||||||||||||||||
| 单位:五华县长布镇人民政府 | 单位:元 | ||||||||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 个人部分 | 公用部分 | |||||||||||||||
| 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 小计 (个人部分)  | 办公费 | 其他商品服务 | 福利补助 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 公务接待费 | 维(修)护费 | 会议费 | 小计 (公用部分)  | ||||||||
| 离退休费 | 医疗费(医保) | 住房公积金 | 生活补助(遗属) | 其他对个人和家庭补助(在职) | 其他对个人和家庭补助(离退休) | ||||||||||||||
| 合计 | 9,435,756 | 5,524,692 | 2,092,665 | 321,162 | 275,076 | 80,880 | 373,573 | 159,800 | 8,827,848 | 370,800 | 3,708 | 233,400 | 607,908 | ||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 4,227,436 | 3,188,448 | 80,880 | 350,200 | 3,619,528 | 370,800 | 3,708 | 233,400 | 607,908 | |||||||||
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 3,405,688 | 2,366,700 | 80,880 | 350,200 | 2,797,780 | 370,800 | 3,708 | 233,400 | 607,908 | |||||||||
| 2010301 | 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 3,031,180 | 2,366,700 | 80,880 | 350,200 | 2,797,780 | 233,400 | 233,400 | |||||||||||
| 2010302 | 一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 374,508 | 370,800 | 3,708 | 374,508 | ||||||||||||||
| 20106 | 财政事务 | 125,340 | 125,340 | 125,340 | |||||||||||||||
| 2010601 | 行政运行(财政事务) | 125,340 | 125,340 | 125,340 | |||||||||||||||
| 20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 696,408 | 696,408 | 696,408 | |||||||||||||||
| 2013101 | 行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) | 696,408 | 696,408 | 696,408 | |||||||||||||||
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 260,568 | 260,568 | 260,568 | |||||||||||||||
| 20701 | 文化 | 260,568 | 260,568 | 260,568 | |||||||||||||||
| 2070109 | 群众文化 | 260,568 | 260,568 | 260,568 | |||||||||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,369,198 | 93,360 | 2,092,665 | 23,373 | 159,800 | 2,369,198 | ||||||||||||
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 93,360 | 93,360 | 93,360 | |||||||||||||||
| 2080101 | 行政运行(人力资源和社会保障管理事务) | 93,360 | 93,360 | 93,360 | |||||||||||||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 2,252,465 | 2,092,665 | 159,800 | 2,252,465 | ||||||||||||||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 2,252,465 | 2,092,665 | 159,800 | 2,252,465 | ||||||||||||||
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 23,373 | 23,373 | 23,373 | |||||||||||||||
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 6,675 | 6,675 | 6,675 | |||||||||||||||
| 2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 16,698 | 16,698 | 16,698 | |||||||||||||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1,193,802 | 872,640 | 321,162 | 1,193,802 | ||||||||||||||
| 21007 | 计划生育事务 | 872,640 | 872,640 | 872,640 | |||||||||||||||
| 2100717 | 计划生育服务 | 872,640 | 872,640 | 872,640 | |||||||||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 321,162 | 321,162 | 321,162 | |||||||||||||||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 321,162 | 321,162 | 321,162 | |||||||||||||||
| 213 | 农林水支出 | 1,109,676 | 1,109,676 | 1,109,676 | |||||||||||||||
| 21301 | 农业 | 1,109,676 | 1,109,676 | 1,109,676 | |||||||||||||||
| 2130104 | 事业运行(农业) | 1,109,676 | 1,109,676 | 1,109,676 | |||||||||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 275,076 | 275,076 | 275,076 | |||||||||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 275,076 | 275,076 | 275,076 | |||||||||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 275,076 | 275,076 | 275,076 | |||||||||||||||