五华县郭田镇人民政府2014年部门决算表
时间:2015-04-01 来源:本网 浏览次数:-
字号:
收入支出决算总表
          公开01表
部门:         单位:万元
收入 支出
    行次 决算数     行次 决算数
      1       2
一、财政拨款收入 1 899.73 一、一般公共服务支出 29 339.01
二、上级补助收入 2   二、外交支出 30  
三、事业收入 3   三、国防支出 31  
四、经营收入 4   四、公共安全支出 32 2.00
五、附属单位上缴收入 5   五、教育支出 33  
六、其他收入 6   六、科学技术支出 34  
  7   七、文化体育与传媒支出 35 20.00
  8   八、社会保障和就业支出 36 98.77
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 37 143.72
  10   十、节能环保支出 38  
  11 十一、城乡社区支出 39 111.20
  12   十二、农林水支出 40 172.20
  13   十三、交通运输支出 41  
  14   十四、资源勘探信息等支出 42 1.56
  15   十五、商业服务业等支出 43  
  16   十六、金融支出 44  
  17   十七、援助其他地区支出 45  
  18   十八、国土海洋气象等支出 46  
  19   十九、住房保障支出 47 3.26
  20   二十、粮油物资储备支出 48  
  21   二十一、国债还本付息支出 49  
  22   二十二、其他支出 50 8.00
  23     51  
本年收入合计 24 899.73 本年支出合计 52 899.73
         用事业基金弥补收支差额 25                   结余分配 53  
         年初结转和结余 26                   年末结转和结余 54  
  27     55  
合计 28 899.73 合计 56 899.73

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


财政拨款收入支出决算总表
              公开04表
部门:             单位:万元
收入 支出
    行次 金额     行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
      1       2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 891.73 一、一般公共服务支出 30 339.01 339.01  
二、政府性基金预算财政拨款 2 8.00 二、外交支出 31      
  3   三、国防支出 32      
  4   四、公共安全支出 33 2.00 2.00  
  5   五、教育支出 34      
  6   六、科学技术支出 35      
  7   七、文化体育与传媒支出 36 20.00 20.00  
  8   八、社会保障和就业支出 37 98.77 98.77  
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 38 143.72 143.72  
  10   十、节能环保支出 39      
  11 十一、城乡社区支出 40 111.20 111.20  
  12   十二、农林水支出 41 172.20 172.20  
  13   十三、交通运输支出 42      
  14   十四、资源勘探信息等支出 43 1.56 1.56  
  15   十五、商业服务业等支出 44      
  16   十六、金融支出 45      
  17   十七、援助其他地区支出 46      
  18   十八、国土海洋气象等支出 47      
  19   十九、住房保障支出 48 3.26 3.26  
  20   二十、粮油物资储备支出 49      
  21   二十一、国债还本付息支出 50      
  22   二十二、其他支出 51 8.00   8.00
  23     52      
本年收入合计 24 899.73 本年支出合计 53 899.73 891.73 8.00
年初财政拨款结转和结余 25   年末结转和结余 54      
      一般公共预算财政拨款 26     55      
        政府性基金预算财政拨款 27     56      
  28     57      
合计 29 899.73 合计 58 899.73 891.73 8.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表
          公开05表
部门:       单位:万元
    本年支出合计 基本支出   项目支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 891.73 593.77 297.96
201 一般公共服务支出 339.02 339.02  
20103 政府办公厅(室)及相关机构事物 103.08 103.08  
2010301 行政运行 76.58 76.58  
2010302 一般行政管理事务 7.20 7.20  
2010399 其他政府办公厅(室)及相关事务支出 19.30 19.30  
20106 财政事务 8.02 8.02  
2010601 行政运行 6.02 6.02  
2010699 其他财政事务支出 2.00 2.00  
20129 群众团体事务 2.00 2.00  
2012999 其他群众团体事务支出 2.00 2.00  
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 14.93 14.93  
2013101 行政运行 14.93 14.93  
20199 其他一般公共服务支出 210.99 210.99  
2019999 其他一般公共服务支出 210.99 210.99  
204 公共安全支出 2.00   2.00
20402 公安 2.00   2.00
2040204 治安管理 2.00   2.00
207 文化体育与传媒支出 20.00 20.00  
20701 文化 20.00 20.00  
2070109 群众文化 20.00 20.00  
208 社会保障和就业支出 98.78 87.78 11.00
20801 人力资源和社会保障管理事务 2.44 2.44  
2080101 行政运行 2.44 2.44  
20802 民政管理事务 11.00   11.00
2080299 其他民政管理事务支出 11.00   11.00
20803 财政对社会保险基金的补助 11.15 11.15  
2080301 财政对基本养老保险基金的补助 9.78 9.78  
2080304 财政对工伤保险基金的补助 0.87 0.87  
2080305 财政对生育保险基金的补助 0.50 0.50  
20805 行政事业单位离退休 74.19 74.19  
2080501 归口管理的行政单位离退休 73.19 73.19  
2080599 其他行政事业单位离退休支出 1.00 1.00  
210 医疗卫生与计划生育支出 143.72 143.72  
21005 医疗保障 11.92 11.92  
2100599 其他医疗保障支出 11.92 11.92  
21007 人口与计划生育事务 131.80 131.80  
2100701 行政运行 35.12 35.12  
2100799 其他人口与计划生育事务支出 96.68 96.68  
212 城乡社区支出 111.20   111.20
21203 城乡社区公共设施 70.00   70.00
2120399 其他城乡社区公共设施支出 70.00   70.00
21205 城乡社区环境卫生 41.20   41.20
2120501 城乡社区环境卫生 41.20   41.20
213 农林水支出 172.21   172.21
21301 农业 46.45   46.45
2130104 事业运行 31.45   31.45
2130142 农村道路建设 5.00   5.00
2130199 其他农业支出 10.00   10.00
21302 林业 19.28   19.28
2130207 森林资源管理 14.28   14.28
2130299 其他林业支出 5.00   5.00
21303 水利 3.00   3.00
2130355 农村人畜饮水 3.00   3.00
21305 扶贫 5.76   5.76
2130599 其他扶贫支出 5.76   5.76
21307 农村综合改革 97.72   97.72
2130705 对村民委员会和村党支部的补助 97.72   97.72
215 资源勘探信息等支出 1.56   1.56
21506 安全生产监管 1.56   1.56
2152699 其他安全生产监管支出 1.56   1.56
221 住房保障支出 3.26 3.26  
22102 住房改革支出 3.26 3.26  
2210201 住房公积金 3.26 3.26  

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表
          公开06表
部门:       单位:万元
    本年支出合计 人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称
栏次 1.00 2 3
合计 593.78 373.78 220.00
301 工资福利支出 273.27 273.27  
30101 基本工资 147.50 147.50  
30102 津贴补贴 125.77 125.77  
30103 奖金      
30104 社会保障缴费      
30105 伙食费      
30106 伙食补助费      
30107 绩效工资      
30199 其他工资福利支出      
302 商品和服务支出 220.00   220.00
30201 办公费 17.02   17.02
30202 印刷费 5.36   5.36
30203 咨询费      
30204 手续费      
30205 水费 6.05   6.05
30206 电费 10.22   10.22
30207 邮电费 2.31   2.31
30208 取暖费      
30209 物业管理费      
30211 差旅费 8.09   8.09
30212 因公出国(境)费用      
30213 维修(护)费 14.73   14.73
30214 租赁费 41.00   41.00
30215 会议费 8.06   8.06
30216 培训费 4.64   4.64
30217 公务接待费 33.37   33.37
30218 专用材料费      
30224 被装购置费      
30225 专用燃料费 6.50   6.50
30226 劳务费 4.22   4.22
30227 委托业务费      
30228 工会经费 9.10   9.10
30229 福利费 9.37   9.37
30231 公务用车运行维护费 10.36   10.36
30239 其他交通费用 2.50   2.50
30240 税金及附加费用      
30299 其他商品和服务支出 27.10   27.10
303 对个人和家庭的补助 100.51 100.51  
30101 离休费 3.19 3.19  
30102 退休费 71.00 71.00  
30103 退职(役)费      
30104 抚恤金      
30105 生活补助      
30106 救济费      
30107 医疗费 23.06 23.06  
30108 助学金      
30109 奖励金      
30110 生产补贴      
30111 住房公积金 3.26 3.26  
30112 提租补贴      
30113 购房补贴      
30199 其他对个人和家庭的补助支出      
304 对企事业单位的补贴      
30401 企业政策性补贴      
30402 事业单位补贴      
30403 财政贴息      
30499 其他对企事业单位的补贴支出      
306 赠与      
30601 对国内的赠与      
30602 对国外的赠与      
307 债务利息支出      
30701 国内债务付息      
30702 向国家银行借款付息      
30703 其他国内借款付息      
30704 向外国政府借款付息      
30705 向国际组织借款付息      
30706 其他国外借款付息      
309 基本建设支出      
30901 房屋建筑物购建      
30902 办公设备购置      
30903 专用设备购置      
30905 基础设施建设      
30906 大型修缮      
30907 信息网络及软件购置更新      
30908 物资储备      
30913 公务用车购置      
30919 其他交通工具购置      
30999 其他基本建设支出      
310 其他资本性支出      
31001 房屋建筑物购建      
31002 办公设备购置      
31003 专用设备购置      
31005 基础设施建设      
31006 大型修缮      
31007 信息网络及软件购置更新      
31008 物资储备      
31009 土地补偿      
31010 安置补助      
31011 地上附着物和青苗补偿      
31012 拆迁补偿      
31013 公务用车购置      
31019 其他交通工具购置      
31099 其他资本性支出      
311 贷款转贷及产权参股      
31101 国内贷款      
31105 产权参股      
31199 其他贷款转贷及产权参股支出      
399 其他支出      
39900 其他支出      

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
          公开07表
部门:         单位:万元
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
1 2 3 4 5 6
43.73   10.36   10.36 33.37