2017 年五华县双华镇人民政府决算公开报告
时间:2018-12-05 来源:本网 浏览次数:-
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2017 年五华县双华镇人民政府决算公开报告



 

        第一部分 五华县双华镇人民政府 概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 五华县双华镇人民政府 2017 年部决算表

一、收入支出决算总表二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分 五华县双华镇人民政府 2017 年部门决算情况说明

  第四部分 名词解释

第一部分 五华县双华镇人民政府 概况

(一)部门主要职责

五华县双华镇人民政府的主要职责有:执行国家行政机关 的决定、命令和国家制定的法令、法规;制定并落实本镇的经济计划和措施,全面提高人民群众的生活水平和生活质量;开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利,打击违法犯罪, 维护社会稳定;发展教育、卫生、民政、文化、体育事业;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作; 加强镇级财政的监督和管理;制定和组织实施镇村建设规划,保护和改善生活环境和生态环境等。

(二)部门决算单位构成

1. 本部门无下属单位,部门预算为本级预算。

2. 本部门内设机构:主要设有八大办公室,七大中心,具体包括党政办公室、经济事务办公室、农业事务办公室、卫生和人口计划生育办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理信访维稳办公室、社会保障事务办公室、规建设办公室、发展服务中心、农业服务中心、财政结算中心、社会保障服务中心、文教体育服务中心、公用事业服务中心、卫生和人口计划生育服务中心。人员构成情况:2017 年末,五华县双华镇政府机关公务员编制 36

人,实有在职人员 34 人,工勤人员编制 2 人,实有在职人员 2

人,机关事业编 32 人。。


 

 

第二部分 五华县双华镇人民政府 2017 年部门决算表

 


收入支出决算总表


 

 

公开 01 表


部门: 五华县双华镇人民政府 单位:万元

 

收入

支出

行次

决算数

行次

决算数

 

1

 

2

一、财政拨款收入

1

2,315.22

一、一般公共服务支出

26

796.76

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

27

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

28

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

29

3.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

30

0.00

六、其他收入

6

0.00

六、科学技术支出

31

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

32

62.67

 

8

 

八、社会保障和就业支出

33

261.84

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

34

177.83

 

10

 

十、节能环保支出

35

25.91

 

11

 

十一、城乡社区支出

36

219.77


 

部门: 五华县双华镇人民政府

单位:万元

 

收入

支出

行次

决算数

行次

决算数

 

1

 

2

 

12

 

十二、农林水支出

37

705.69

 

13

 

十三、交通运输支出

38

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

39

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

40

0.00

 

16

 

十六、金融支出

41

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

42

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

43

43.30

 

19

 

十九、住房保障支出

44

17.46

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

45

1.00

 

21

 

二十一、其他支出

46

0.00

本年收入合计

22

2,315.22

本年支出合计

47

2,315.22

用事业基金弥补收支差额

23

0.00

结余分配

48

0.00

年初结转和结余

24

0.00

年末结转和结余

49

0.00


 

部门: 五华县双华镇人民政府

单位:万元

 

收入

支出

行次

决算数

行次

决算数

 

1

 

2

总计

25

2,315.22

总计

50

2,315.22

 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。


 

 

 

 


收入决算表


 

公开 02 表


部门: 五华县双华镇人民政府 单位:万元

 

本年收入合计

 

财政拨款收入

 

上级补助收入

 

事业收入

 

经营收入

 

附属单位上缴收入

 

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2,315.22

2,315.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

796.76

796.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机

构事务

533.67

533.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

459.52

459.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

24.15

24.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010308

信访事务

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及

相关机构事务支出

40.00

40.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

5.82

5.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010601

行政运行

5.82

5.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


 

 

本年收入合计

 

财政拨款收入

 

上级补助收入

 

事业收入

 

经营收入

 

附属单位上缴收入

 

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2,315.22

2,315.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011308

招商引资

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机

构事务

43.04

43.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013101

行政运行

43.04

43.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

13.57

13.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013299

其他组织事务支出

13.57

13.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

195.66

195.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

其他一般公共服务支出

195.66

195.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20499

其他公共安全支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2049901

其他公共安全支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

62.67

62.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


 

 

本年收入合计

 

财政拨款收入

 

上级补助收入

 

事业收入

 

经营收入

 

附属单位上缴收入

 

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2,315.22

2,315.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化

62.67

62.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070109

群众文化

62.67

62.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

261.84

261.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理

事务

5.13

5.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080101

行政运行

5.13

5.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

0.49

0.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080299

其他民政管理事务支出

0.49

0.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

171.70

171.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政单位

离退休

160.72

160.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保

险缴费支出

10.98

10.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


 

 

本年收入合计

 

财政拨款收入

 

上级补助收入

 

事业收入

 

经营收入

 

附属单位上缴收入

 

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2,315.22

2,315.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

2.22

2.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081099

其他社会福利支出

2.22

2.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20815

自然灾害生活救助

0.48

0.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081502

地方自然灾害生活补助

0.48

0.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20826

财政对基本养老保险基金

的补助

73.63

73.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082602

财政对城乡居民基本

养老保险基金的补助

73.63

73.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20827

财政对其他社会保险基金

的补助

1.58

1.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082702

财政对工伤保险基金的补

0.45

0.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082703

财政对生育保险基金的补

1.13

1.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

6.60

6.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


 

 

本年收入合计

 

财政拨款收入

 

上级补助收入

 

事业收入

 

经营收入

 

附属单位上缴收入

 

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2,315.22

2,315.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

6.60

6.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

177.83

177.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21003

基层医疗卫生机构

48.00

48.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100399

其他基层医疗卫生机构支

48.00

48.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100499

其他公共卫生支出

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

81.16

81.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100717

计划生育服务

71.63

71.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

其他计划生育事务支出

9.53

9.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21010

食品和药品监督管理事务

1.08

1.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101016

食品安全事务

1.08

1.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


 

 

本年收入合计

 

财政拨款收入

 

上级补助收入

 

事业收入

 

经营收入

 

附属单位上缴收入

 

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2,315.22

2,315.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

22.46

22.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支

22.46

22.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21012

财政对基本医疗保险基金

的补助

19.13

19.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101202

财政对城乡居民基本医疗

保险基金的补助

19.13

19.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

25.91

25.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

25.91

25.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110399

其他污染防治支出

25.91

25.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

219.77

219.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

91.20

91.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120399

其他城乡社区公共设施支

91.20

91.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


 

 

本年收入合计

 

财政拨款收入

 

上级补助收入

 

事业收入

 

经营收入

 

附属单位上缴收入

 

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2,315.22

2,315.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

128.57

128.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120501

城乡社区环境卫生

128.57

128.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

705.69

705.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业

72.97

72.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130119

防灾救灾

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130142

农村道路建设

14.00

14.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

其他农业支出

28.97

28.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业

41.96

41.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130207

森林资源管理

11.05

11.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130234

林业防灾减灾

30.91

30.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130399

其他水利支出

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


 

 

本年收入合计

 

财政拨款收入

 

上级补助收入

 

事业收入

 

经营收入

 

附属单位上缴收入

 

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2,315.22

2,315.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

266.12

266.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130504

农村基础设施建设

121.00

121.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他扶贫支出

145.12

145.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

318.33

318.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部

的补助

296.83

296.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130799

其他农村综合改革支

21.50

21.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21399

其他农林水支出

0.31

0.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2139999

其他农林水支出

0.31

0.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

220

国土海洋气象等支出

43.30

43.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22001

国土资源事务

43.30

43.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200111

地质灾害防治

43.30

43.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


 

 

本年收入合计

 

财政拨款收入

 

上级补助收入

 

事业收入

 

经营收入

 

附属单位上缴收入

 

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2,315.22

2,315.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

17.46

17.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

17.46

17.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

17.46

17.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

222

粮油物资储备支出

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22201

粮油事务

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2220199

其他粮油事务支出

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


 

 

 

 

 


支出决算表


 

公开 03 表


部门: 五华县双华镇人民政府 单位:万元

 

本年支出合计

 

基本支出

 

项目支出

 

上缴上级支出

 

经营支出

 

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2,315.22

1,711.35

603.87

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

796.76

796.76

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

533.67

533.67

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

459.52

459.52

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

24.15

24.15

0.00

0.00

0.00

0.00

2010308

信访事务

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机

构事务支出

40.00

40.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

5.82

5.82

0.00

0.00

0.00

0.00

2010601

行政运行

5.82

5.82

0.00

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00


 

 

本年支出合计

 

基本支出

 

项目支出

 

上缴上级支出

 

经营支出

 

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2,315.22

1,711.35

603.87

0.00

0.00

0.00

2011308

招商引资

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

43.04

43.04

0.00

0.00

0.00

0.00

2013101

行政运行

43.04

43.04

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

13.57

13.57

0.00

0.00

0.00

0.00

2013299

其他组织事务支出

13.57

13.57

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

195.66

195.66

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

其他一般公共服务支出

195.66

195.66

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20499

其他公共安全支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2049901

其他公共安全支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

62.67

62.67

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化

62.67

62.67

0.00

0.00

0.00

0.00


 

 

本年支出合计

 

基本支出

 

项目支出

 

上缴上级支出

 

经营支出

 

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2,315.22

1,711.35

603.87

0.00

0.00

0.00

2070109

群众文化

62.67

62.67

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

261.84

261.84

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

5.13

5.13

0.00

0.00

0.00

0.00

2080101

行政运行

5.13

5.13

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

0.49

0.49

0.00

0.00

0.00

0.00

2080299

其他民政管理事务支出

0.49

0.49

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

171.70

171.70

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

160.72

160.72

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费

支出

10.98

10.98

0.00

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

2.22

2.22

0.00

0.00

0.00

0.00

2081099

其他社会福利支出

2.22

2.22

0.00

0.00

0.00

0.00


 

 

本年支出合计

 

基本支出

 

项目支出

 

上缴上级支出

 

经营支出

 

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2,315.22

1,711.35

603.87

0.00

0.00

0.00

20815

自然灾害生活救助

0.48

0.48

0.00

0.00

0.00

0.00

2081502

地方自然灾害生活补助

0.48

0.48

0.00

0.00

0.00

0.00

20826

财政对基本养老保险基金的补助

73.63

73.63

0.00

0.00

0.00

0.00

2082602

财政对城乡居民基本养老保险基

金的补助

73.63

73.63

0.00

0.00

0.00

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

1.58

1.58

0.00

0.00

0.00

0.00

2082702

财政对工伤保险基金的补助

0.45

0.45

0.00

0.00

0.00

0.00

2082703

财政对生育保险基金的补助

1.13

1.13

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

6.60

6.60

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

6.60

6.60

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

177.83

177.83

0.00

0.00

0.00

0.00

21003

基层医疗卫生机构

48.00

48.00

0.00

0.00

0.00

0.00


 

 

本年支出合计

 

基本支出

 

项目支出

 

上缴上级支出

 

经营支出

 

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2,315.22

1,711.35

603.87

0.00

0.00

0.00

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

48.00

48.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100499

其他公共卫生支出

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

81.16

81.16

0.00

0.00

0.00

0.00

2100717

计划生育服务

71.63

71.63

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

其他计划生育事务支出

9.53

9.53

0.00

0.00

0.00

0.00

21010

食品和药品监督管理事务

1.08

1.08

0.00

0.00

0.00

0.00

2101016

食品安全事务

1.08

1.08

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

22.46

22.46

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

22.46

22.46

0.00

0.00

0.00

0.00

21012

财政对基本医疗保险基金的补助

19.13

19.13

0.00

0.00

0.00

0.00


 

 

本年支出合计

 

基本支出

 

项目支出

 

上缴上级支出

 

经营支出

 

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2,315.22

1,711.35

603.87

0.00

0.00

0.00

2101202

财政对城乡居民基本医疗保险基

金的补助

19.13

19.13

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

25.91

25.91

0.00

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

25.91

25.91

0.00

0.00

0.00

0.00

2110399

其他污染防治支出

25.91

25.91

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

219.77

219.77

0.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

91.20

91.20

0.00

0.00

0.00

0.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

91.20

91.20

0.00

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

128.57

128.57

0.00

0.00

0.00

0.00

2120501

城乡社区环境卫生

128.57

128.57

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

705.69

145.12

560.57

0.00

0.00

0.00

21301

农业

72.97

0.00

72.97

0.00

0.00

0.00


 

 

本年支出合计

 

基本支出

 

项目支出

 

上缴上级支出

 

经营支出

 

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2,315.22

1,711.35

603.87

0.00

0.00

0.00

2130119

防灾救灾

30.00

0.00

30.00

0.00

0.00

0.00

2130142

农村道路建设

14.00

0.00

14.00

0.00

0.00

0.00

2130199

其他农业支出

28.97

0.00

28.97

0.00

0.00

0.00

21302

林业

41.96

0.00

41.96

0.00

0.00

0.00

2130207

森林资源管理

11.05

0.00

11.05

0.00

0.00

0.00

2130234

林业防灾减灾

30.91

0.00

30.91

0.00

0.00

0.00

21303

水利

6.00

0.00

6.00

0.00

0.00

0.00

2130399

其他水利支出

6.00

0.00

6.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

266.12

145.12

121.00

0.00

0.00

0.00

2130504

农村基础设施建设

121.00

0.00

121.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他扶贫支出

145.12

145.12

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

318.33

0.00

318.33

0.00

0.00

0.00


 

 

本年支出合计

 

基本支出

 

项目支出

 

上缴上级支出

 

经营支出

 

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2,315.22

1,711.35

603.87

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

296.83

0.00

296.83

0.00

0.00

0.00

2130799

其他农村综合改革支出

21.50

0.00

21.50

0.00

0.00

0.00

21399

其他农林水支出

0.31

0.00

0.31

0.00

0.00

0.00

2139999

其他农林水支出

0.31

0.00

0.31

0.00

0.00

0.00

220

国土海洋气象等支出

43.30

0.00

43.30

0.00

0.00

0.00

22001

国土资源事务

43.30

0.00

43.30

0.00

0.00

0.00

2200111

地质灾害防治

43.30

0.00

43.30

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

17.46

17.46

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

17.46

17.46

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

17.46

17.46

0.00

0.00

0.00

0.00

222

粮油物资储备支出

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22201

粮油事务

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00


 

 

本年支出合计

 

基本支出

 

项目支出

 

上缴上级支出

 

经营支出

 

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2,315.22

1,711.35

603.87

0.00

0.00

0.00

2220199

其他粮油事务支出

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


 

 

公开 04 表

部门: 五华县双华镇人民政府 单位:万元

收入

支出

 

行次

金额

 

行次

合计

一般公共预

算财政拨款

政府性基金预

算财政拨款

 

1

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

2,315.22

一、一般公共服务支出

29

796.76

796.76

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

31

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

32

3.00

3.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

33

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

34

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

35

62.67

62.67

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

261.84

261.84

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

177.83

177.83

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

38

25.91

25.91

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

219.77

219.77

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

40

705.69

705.69

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

41

0.00

0.00

0.00


 

 

 

 

 

 

 

 

公开 04 表

部门: 五华县双华镇人民政府

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

 

行次

金额

 

行次

合计

一般公共预

算财政拨款

政府性基金预

算财政拨款

 

1

 

2

3

4

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

44

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

43.30

43.30

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

47

17.46

17.46

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

1.00

1.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

49

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

2,315.22

本年支出合计

52

2,315.22

2,315.22

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

0.00

年末结转和结余

53

0.00

0.00

0.00

一般公共预算财政拨

26

0.00

 

54

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

公开 04 表

部门: 五华县双华镇人民政府

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

 

行次

金额

 

行次

合计

一般公共预

算财政拨款

政府性基金预

算财政拨款

 

1

 

2

3

4

政府性基金预算财

政拨款

27

0.00

 

55

 

 

 

总计

28

2,315.22

总计

56

2,315.22

2,315.22

0.00

注:本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


公开 05 表

部门: 五华县双华镇人民政府 单位:万元

 

本年支出合计

 

基本支出

 

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

2,315.22

1,711.35

603.87

201

一般公共服务支出

796.76

796.76

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事

533.67

533.67

0.00

2010301

行政运行

459.52

459.52

0.00

2010302

一般行政管理事务

24.15

24.15

0.00

2010308

信访事务

10.00

10.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关

机构事务支出

40.00

40.00

0.00

20106

财政事务

5.82

5.82

0.00

2010601

行政运行

5.82

5.82

0.00

20113

商贸事务

5.00

5.00

0.00

2011308

招商引资

5.00

5.00

0.00


 

 

本年支出合计

 

基本支出

 

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

2,315.22

1,711.35

603.87

20131

党委办公厅(室)及相关机构事

43.04

43.04

0.00

2013101

行政运行

43.04

43.04

0.00

20132

组织事务

13.57

13.57

0.00

2013299

其他组织事务支出

13.57

13.57

0.00

20199

其他一般公共服务支出

195.66

195.66

0.00

2019999

其他一般公共服务支出

195.66

195.66

0.00

204

公共安全支出

3.00

3.00

0.00

20499

其他公共安全支出

3.00

3.00

0.00

2049901

其他公共安全支出

3.00

3.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

62.67

62.67

0.00

20701

文化

62.67

62.67

0.00


 

 

本年支出合计

 

基本支出

 

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

2,315.22

1,711.35

603.87

2070109

群众文化

62.67

62.67

0.00

208

社会保障和就业支出

261.84

261.84

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

5.13

5.13

0.00

2080101

行政运行

5.13

5.13

0.00

20802

民政管理事务

0.49

0.49

0.00

2080299

其他民政管理事务支出

0.49

0.49

0.00

20805

行政事业单位离退休

171.70

171.70

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

160.72

160.72

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保

险缴费支出

10.98

10.98

0.00

20810

社会福利

2.22

2.22

0.00

2081099

其他社会福利支出

2.22

2.22

0.00


 

 

本年支出合计

 

基本支出

 

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

2,315.22

1,711.35

603.87

20815

自然灾害生活救助

0.48

0.48

0.00

2081502

地方自然灾害生活补助

0.48

0.48

0.00

20826

财政对基本养老保险基金的补

73.63

73.63

0.00

2082602

财政对城乡居民基本养老保险

基金的补助

73.63

73.63

0.00

20827

财政对其他社会保险基金

的补助

1.58

1.58

0.00

2082702

财政对工伤保险基金的补助

0.45

0.45

0.00

2082703

财政对生育保险基金的补助

1.13

1.13

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

6.60

6.60

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

6.60

6.60

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

177.83

177.83

0.00


 

 

本年支出合计

 

基本支出

 

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

2,315.22

1,711.35

603.87

21003

基层医疗卫生机构

48.00

48.00

0.00

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

48.00

48.00

0.00

21004

公共卫生

6.00

6.00

0.00

2100499

其他公共卫生支出

6.00

6.00

0.00

21007

计划生育事务

81.16

81.16

0.00

2100717

计划生育服务

71.63

71.63

0.00

2100799

其他计划生育事务支出

9.53

9.53

0.00

21010

食品和药品监督管理事务

1.08

1.08

0.00

2101016

食品安全事务

1.08

1.08

0.00

21011

行政事业单位医疗

22.46

22.46

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

22.46

22.46

0.00


 

 

本年支出合计

 

基本支出

 

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

2,315.22

1,711.35

603.87

21012

财政对基本医疗保险基金的补

19.13

19.13

0.00

2101202

财政对城乡居民基本医疗保险

基金的补助

19.13

19.13

0.00

211

节能环保支出

25.91

25.91

0.00

21103

污染防治

25.91

25.91

0.00

2110399

其他污染防治支出

25.91

25.91

0.00

212

城乡社区支出

219.77

219.77

0.00

21203

城乡社区公共设施

91.20

91.20

0.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

91.20

91.20

0.00

21205

城乡社区环境卫生

128.57

128.57

0.00

2120501

城乡社区环境卫生

128.57

128.57

0.00

213

农林水支出

705.69

145.12

560.57


 

 

本年支出合计

 

基本支出

 

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

2,315.22

1,711.35

603.87

21301

农业

72.97

0.00

72.97

2130119

防灾救灾

30.00

0.00

30.00

2130142

农村道路建设

14.00

0.00

14.00

2130199

其他农业支出

28.97

0.00

28.97

21302

林业

41.96

0.00

41.96

2130207

森林资源管理

11.05

0.00

11.05

2130234

林业防灾减灾

30.91

0.00

30.91

21303

水利

6.00

0.00

6.00

2130399

其他水利支出

6.00

0.00

6.00

21305

扶贫

266.12

145.12

121.00

2130504

农村基础设施建设

121.00

0.00

121.00

2130599

其他扶贫支出

145.12

145.12

0.00


 

 

本年支出合计

 

基本支出

 

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

2,315.22

1,711.35

603.87

21307

农村综合改革

318.33

0.00

318.33

2130705

对村民委员会和村党支部

的补助

296.83

0.00

296.83

2130799

其他农村综合改革支出

21.50

0.00

21.50

21399

其他农林水支出

0.31

0.00

0.31

2139999

其他农林水支出

0.31

0.00

0.31

220

国土海洋气象等支出

43.30

0.00

43.30

22001

国土资源事务

43.30

0.00

43.30

2200111

地质灾害防治

43.30

0.00

43.30

221

住房保障支出

17.46

17.46

0.00

22102

住房改革支出

17.46

17.46

0.00

2210201

住房公积金

17.46

17.46

0.00


 

 

本年支出合计

 

基本支出

 

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

2,315.22

1,711.35

603.87

222

粮油物资储备支出

1.00

1.00

0.00

22201

粮油事务

1.00

1.00

0.00

2220199

其他粮油事务支出

1.00

1.00

0.00

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。


公开 06 表

部门: 五华县双华镇人民政府 单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

金额

经济分类

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

1,074.79

302

商品和服务支出

416.79

30101

基本工资

524.68

30201

办公费

32.80

30102

津贴补贴

463.91

30202

印刷费

2.00

30103

奖金

0.00

30203

咨询费

0.00

30104

其他社会保障缴费

1.58

30204

手续费

0.66

30106

伙食补助费

0.00

30205

水费

3.00

30107

绩效工资

0.00

30206

电费

15.17

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

84.61

30207

邮电费

5.91

30109

职业年金缴费

0.00

30208

取暖费

0.00

30199

其他工资福利支出

0.00

30209

物业管理费

0.00

303

对个人和家庭的补助

219.77

30211

差旅费

6.00

30301

离休费

0.00

30212

因公出国(境)费用

0.00

30302

退休费

160.72

30213

维修(护)费

99.65

30303

退职(役)费

0.00

30214

租赁费

0.00

30304

抚恤金

0.00

30215

会议费

4.75

30305

生活补助

0.00

30216

培训费

0.97

30306

救济费

0.00

30217

公务接待费

21.60

30307

医疗费

41.59

30218

专用材料费

0.00

30308

助学金

0.00

30224

被装购置费

0.00


 

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

金额

经济分类

科目编码

科目名称

金额

30309

奖励金

0.00

30225

专用燃料费

0.00

30310

生产补贴

0.00

30226

劳务费

209.52

30311

住房公积金

17.46

30227

委托业务费

0.00

30312

提租补贴

0.00

30228

工会经费

0.00

30313

购房补贴

0.00

30229

福利费

8.22

30314

采暖补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

6.55

30315

物业服务补贴

0.00

30239

其他交通费用

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

税金及附加费用

0.00

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

0.00

 

 

 

310

其他资本性支出

0.00

 

 

 

31001

房屋建筑物购建

0.00

 

 

 

31002

办公设备购置

0.00

 

 

 

31003

专用设备购置

0.00

 

 

 

31005

基础设施建设

0.00

 

 

 

31006

大型修缮

0.00

 

 

 

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

 

 

 

31008

物资储备

0.00

 

 

 

31009

土地补偿

0.00

 

 

 

31010

安置补助

0.00

 

 

 

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00


 

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

金额

经济分类

科目编码

科目名称

金额

 

 

 

31012

拆迁补偿

0.00

 

 

 

31013

公务用车购置

0.00

 

 

 

31019

其他交通工具购置

0.00

 

 

 

31020

产权参股

0.00

 

 

 

31099

其他资本性支出

0.00

 

 

 

304

对企事业单位的补贴

0.00

 

 

 

30401

企业政策性补贴

0.00

 

 

 

30402

事业单位补贴

0.00

 

 

 

30403

财政贴息

0.00

 

 

 

30499

其他对企事业单位的补贴

0.00

 

 

 

307

债务利息支出

0.00

 

 

 

30701

国内债务付息

0.00

 

 

 

30707

国外债务付息

0.00

 

 

 

399

其他支出

0.00

 

 

 

39906

赠与

0.00

 

人员经费合计

1,294.55

 

公用经费合计

416.79

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


 

 

 


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表


 

公开 07 表


部门: 五华县双华镇人民政府 单位:万元

预算数

决算数

 

合计

 

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

 

公务接待费

 

合计

 

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

 

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

28.15

0.00

6.55

0.00

6.55

21.60

28.15

0.00

6.55

0.00

6.55

21.60

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


 

公开 08 表

部门: 五华县双华镇人民政府 单位:万元

 

年初结转和结余

 

本年收入

本年支出

 

年末结转和结余

功能分类

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20822

大中型水库移民后期扶持基金支

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082299

其他大中型水库移民后期扶持

基金支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应

专项债务收入安排的支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120801

征地和拆迁补偿支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21211

农业土地开发资金及对应专项债

务收入安排的支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2121100

农业土地开发资金及对应专项

债务收入安排的支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


 

 

公开 08 表

部门: 五华县双华镇人民政府

单位:万元

 

 

年初结转和结余

 

本年收入

本年支出

 

年末结转和结余

功能分类

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22908

彩票发行销售机构业务费安排的

支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2290805

体育彩票销售机构的业务费支

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2290808

彩票市场调控资金支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金及对应专项债务收入

安排的支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296003

用于体育事业的彩票公益金支

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。


第三部分 五华县双华镇人民政府 2017 年部门决情况说明

一、 2017 年度收入支出决算总体情况说明

(一)年度收入总体情况

五华县双华镇人民政府 2017 年度总收入 2315.22 万元,其

中本年收入 2315.22 万元。具体情况如下:

1. 财政拨款收入 2315.22 万元, 比上年决算数增加 848.55 万元,增长 57.86%,主要变动情况:一是政府办公厅相关机构事务支出的增加,二是农林水扶贫等项目支出增加。

事务支出的增加,二是农林水扶贫等项目支出增加。

2. 上级补助收入 0 万元, 与上年决算数持平

3. 事业收入 0 万元, 与上年决算数持平

4. 经营收入 0 万元, 与上年决算数持平

5. 其他收入 0 万元, 与上年决算数持平

(二)年度支出总体情况

五华县双华镇人民政府 2017 年度总支出 2315.22 万元,其

中本年支出 2315.22 万元。具体情况如下:

 

1. 基本支出 1711.35 万元, 比上年决算数增加 585.30 万元, 增长 51.98%,主要变动情况:政府办公厅相关机构事务支出和农林水扶贫等支出增加。

出和农林水扶贫等支出增加。

2. 项目支出 603.87 万元, 比上年决算数增加 263.25 万


元,增长 77.28%,主要变动情况:专项支出增加。

3. 上缴上级支出 0 万元, 与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元, 与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元, 与上年决算数持平。二、 2017 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2017 年度财政拨款收入说明

 

五华县双华镇人民政府 2017 年度财政拨款收入合计

2315.22 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 2315.22 万元,比上年决算数 增加 848.55 万元, 增长 57.86%;主要变动情况:政府办公厅相关机构事务和农林水扶贫等项目收入增加 ; 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,比上年决算数 增加0 万元, 增长 0%;主要变动情况:无

(二) 2017 年度财政拨款支出说明

 

五华县双华镇人民政府 2017 年度财政拨款支出合计

2315.22 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 2315.22 万元,比年初预算数 增加 0 万元, 增长 0%;主要变动情况:无变动 ;政府性基金预算财政拨款支出 0 万元,比年初预算数 增加 0 万元, 增长 0%;主要变动情况:无变动

三、 2017 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

五华县双华镇人民政府 2017 年度“三公”经费财政拨款支

出决算为 28.15 万元,完成预算 28.15 万元的 100.00% 。其


中:因公出国(境)费支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的

0.00 % ;公务用车购置及运行费支出决算为 6.55 万元,完成预

算 6.55 万元的 100.00% ;公务接待费支出决算为 21.60 万

元,完成预算 21.60 万元的 100.00% 。

2017 年度“三公”经费支出决算 等于 预算数的主要情况:

(注:各部门根据实际情况说明,如小于预算数,可以表述为: 认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约;如大于预算数,可以表述为:根据工作需要,经报请批准,临时增加出国任务或购买车辆等)

与上年相比, 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 减少 1.47 万元, 下降 5.00% 。其中:因公出国(境)费支出决算 增加 0 万元,增长 0% ;公务用车购置及运行费支出决算 减少0.32 万元,下降4.70% ;公务接待费支出决算 减少1.15 万元,下降 5.10% 。 因公出国(境)费支出减少(增加)的主要情况:无变化;公务用车购置及运行费支出减少(增加)的主要情况:严格把控公务车的使用;公务接待费支出减少(增加) 的主要情况:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,减少接待费用。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)

费 0 万元,占 0.00% ;公务用车购置及运行费支出 6.55 万元,


占 23.27% ;公务接待费支出 21.60 万元,占 76.73% 。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0

个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括: 无

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.55 万元,其中:公务

用车购置支出为 0 万元, 2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 6.55 万元, 双华镇人民政府 公务用车保有量为 2 辆,主要用于 公务活动

3. 公务接待费支出 21.60 万元,主要用于 接待上级督查公务用餐 。2017 年双华镇人民政府 共接待国外来访团组 0 个, 来访外宾 0 人次;发生国内接待 105 次,接待人数共 2250 人, 主要包括县委宣传部、县委组织部、县扶贫开发局、县林业局、县水务局、县民政局、县财政局、县公路局等。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 74.15 万元,比上年 减少 159.85 万元, 下降 68.31%。 主要增减变动情况是: 行政运行经费的减少。

(二)政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 21.7 万元,其中:政府

采购货物支出 21.7 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采

购服务支出 0 万元。 授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采


购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%。

(三)国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 2 辆,其中,定

向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车(综合保障业务

用车)0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、

其他用车 2 辆,其他用车主要是公务活动保障用车 单位价值 50

万元以上通用设备 0 台(套),单价 100 万元以上专用设备 0 台

(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。绩效管理工作总体情况。

重点项目绩效评价报告。无

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。


第四部分 名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。


年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。