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目 录
一、部门主要职责
二、部门决算单位构成
一、收入支出决算总表二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分 五华县双华镇人民政府 概况
五华县双华镇人民政府的主要职责有:执行国家行政机关 的决定、命令和国家制定的法令、法规;制定并落实本镇的经济计划和措施,全面提高人民群众的生活水平和生活质量;开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利,打击违法犯罪, 维护社会稳定;发展教育、卫生、民政、文化、体育事业;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作; 加强镇级财政的监督和管理;制定和组织实施镇村建设规划,保护和改善生活环境和生态环境等。
1. 本部门无下属单位,部门预算为本级预算。
2. 本部门内设机构:主要设有八大办公室,七大中心,具体包括党政办公室、经济事务办公室、农业事务办公室、卫生和人口计划生育办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理信访维稳办公室、社会保障事务办公室、规建设办公室、发展服务中心、农业服务中心、财政结算中心、社会保障服务中心、文教体育服务中心、公用事业服务中心、卫生和人口计划生育服务中心。人员构成情况:2017 年末,五华县双华镇政府机关公务员编制 36
人,实有在职人员 34 人,工勤人员编制 2 人,实有在职人员 2
人,机关事业编 32 人。。
收入支出决算总表
公开 01 表
部门: 五华县双华镇人民政府 单位:万元
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 2,315.22 | 一、一般公共服务支出 | 26 | 796.76 |
二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 27 | 0.00 |
三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 28 | 0.00 |
四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 29 | 3.00 |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 30 | 0.00 |
六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 31 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 32 | 62.67 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 33 | 261.84 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 34 | 177.83 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 35 | 25.91 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 36 | 219.77 |
部门: 五华县双华镇人民政府 | 单位:万元 |
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 37 | 705.69 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 38 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 39 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 40 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 41 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 42 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 43 | 43.30 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 44 | 17.46 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 45 | 1.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 46 | 0.00 |
本年收入合计 | 22 | 2,315.22 | 本年支出合计 | 47 | 2,315.22 |
用事业基金弥补收支差额 | 23 | 0.00 | 结余分配 | 48 | 0.00 |
年初结转和结余 | 24 | 0.00 | 年末结转和结余 | 49 | 0.00 |
部门: 五华县双华镇人民政府 | 单位:万元 |
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 |
总计 | 25 | 2,315.22 | 总计 | 50 | 2,315.22 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。
收入决算表
公开 02 表
部门: 五华县双华镇人民政府 单位:万元
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 2,315.22 | 2,315.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 796.76 | 796.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机 构事务 | 533.67 | 533.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 459.52 | 459.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 24.15 | 24.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010308 | 信访事务 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及 相关机构事务支出 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20106 | 财政事务 | 5.82 | 5.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010601 | 行政运行 | 5.82 | 5.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20113 | 商贸事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 2,315.22 | 2,315.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2011308 | 招商引资 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20131 | 党委办公厅(室)及相关机 构事务 | 43.04 | 43.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013101 | 行政运行 | 43.04 | 43.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20132 | 组织事务 | 13.57 | 13.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 13.57 | 13.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 195.66 | 195.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 195.66 | 195.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
204 | 公共安全支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20499 | 其他公共安全支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2049901 | 其他公共安全支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化体育与传媒支出 | 62.67 | 62.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 2,315.22 | 2,315.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20701 | 文化 | 62.67 | 62.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070109 | 群众文化 | 62.67 | 62.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 261.84 | 261.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20801 | 人力资源和社会保障管理 事务 | 5.13 | 5.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080101 | 行政运行 | 5.13 | 5.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20802 | 民政管理事务 | 0.49 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 0.49 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 171.70 | 171.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位 离退休 | 160.72 | 160.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 | 10.98 | 10.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 2,315.22 | 2,315.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20810 | 社会福利 | 2.22 | 2.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081099 | 其他社会福利支出 | 2.22 | 2.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20815 | 自然灾害生活救助 | 0.48 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081502 | 地方自然灾害生活补助 | 0.48 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20826 | 财政对基本养老保险基金 的补助 | 73.63 | 73.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082602 | 财政对城乡居民基本 养老保险基金的补助 | 73.63 | 73.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20827 | 财政对其他社会保险基金 的补助 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082702 | 财政对工伤保险基金的补 助 | 0.45 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082703 | 财政对生育保险基金的补 助 | 1.13 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 6.60 | 6.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 2,315.22 | 2,315.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 6.60 | 6.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 177.83 | 177.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21003 | 基层医疗卫生机构 | 48.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支 出 | 48.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21004 | 公共卫生 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100499 | 其他公共卫生支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21007 | 计划生育事务 | 81.16 | 81.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100717 | 计划生育服务 | 71.63 | 71.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 9.53 | 9.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21010 | 食品和药品监督管理事务 | 1.08 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101016 | 食品安全事务 | 1.08 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 2,315.22 | 2,315.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 22.46 | 22.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支 出 | 22.46 | 22.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21012 | 财政对基本医疗保险基金 的补助 | 19.13 | 19.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101202 | 财政对城乡居民基本医疗 保险基金的补助 | 19.13 | 19.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 25.91 | 25.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21103 | 污染防治 | 25.91 | 25.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110399 | 其他污染防治支出 | 25.91 | 25.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 219.77 | 219.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 91.20 | 91.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支 出 | 91.20 | 91.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 2,315.22 | 2,315.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 128.57 | 128.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 128.57 | 128.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 705.69 | 705.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 农业 | 72.97 | 72.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130119 | 防灾救灾 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130142 | 农村道路建设 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130199 | 其他农业支出 | 28.97 | 28.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21302 | 林业 | 41.96 | 41.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130207 | 森林资源管理 | 11.05 | 11.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130234 | 林业防灾减灾 | 30.91 | 30.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21303 | 水利 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130399 | 其他水利支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 2,315.22 | 2,315.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21305 | 扶贫 | 266.12 | 266.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130504 | 农村基础设施建设 | 121.00 | 121.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 145.12 | 145.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21307 | 农村综合改革 | 318.33 | 318.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部 的补助 | 296.83 | 296.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130799 | 其他农村综合改革支 出 | 21.50 | 21.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21399 | 其他农林水支出 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2139999 | 其他农林水支出 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
220 | 国土海洋气象等支出 | 43.30 | 43.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22001 | 国土资源事务 | 43.30 | 43.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200111 | 地质灾害防治 | 43.30 | 43.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 2,315.22 | 2,315.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 17.46 | 17.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 17.46 | 17.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 17.46 | 17.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
222 | 粮油物资储备支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22201 | 粮油事务 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2220199 | 其他粮油事务支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开 03 表
部门: 五华县双华镇人民政府 单位:万元
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 2,315.22 | 1,711.35 | 603.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 796.76 | 796.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 533.67 | 533.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 459.52 | 459.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 24.15 | 24.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010308 | 信访事务 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机 构事务支出 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20106 | 财政事务 | 5.82 | 5.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010601 | 行政运行 | 5.82 | 5.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20113 | 商贸事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 2,315.22 | 1,711.35 | 603.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2011308 | 招商引资 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 43.04 | 43.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013101 | 行政运行 | 43.04 | 43.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20132 | 组织事务 | 13.57 | 13.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 13.57 | 13.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 195.66 | 195.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 195.66 | 195.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
204 | 公共安全支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20499 | 其他公共安全支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2049901 | 其他公共安全支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化体育与传媒支出 | 62.67 | 62.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20701 | 文化 | 62.67 | 62.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 2,315.22 | 1,711.35 | 603.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2070109 | 群众文化 | 62.67 | 62.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 261.84 | 261.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 5.13 | 5.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080101 | 行政运行 | 5.13 | 5.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20802 | 民政管理事务 | 0.49 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 0.49 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 171.70 | 171.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 160.72 | 160.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 | 10.98 | 10.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20810 | 社会福利 | 2.22 | 2.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081099 | 其他社会福利支出 | 2.22 | 2.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 2,315.22 | 1,711.35 | 603.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20815 | 自然灾害生活救助 | 0.48 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081502 | 地方自然灾害生活补助 | 0.48 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 73.63 | 73.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基 金的补助 | 73.63 | 73.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.45 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 1.13 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 6.60 | 6.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 6.60 | 6.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 177.83 | 177.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21003 | 基层医疗卫生机构 | 48.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 2,315.22 | 1,711.35 | 603.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 48.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21004 | 公共卫生 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100499 | 其他公共卫生支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21007 | 计划生育事务 | 81.16 | 81.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100717 | 计划生育服务 | 71.63 | 71.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 9.53 | 9.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21010 | 食品和药品监督管理事务 | 1.08 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101016 | 食品安全事务 | 1.08 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 22.46 | 22.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 22.46 | 22.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 19.13 | 19.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 2,315.22 | 1,711.35 | 603.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基 金的补助 | 19.13 | 19.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 25.91 | 25.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21103 | 污染防治 | 25.91 | 25.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110399 | 其他污染防治支出 | 25.91 | 25.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 219.77 | 219.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 91.20 | 91.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 91.20 | 91.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 128.57 | 128.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 128.57 | 128.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 705.69 | 145.12 | 560.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 农业 | 72.97 | 0.00 | 72.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 2,315.22 | 1,711.35 | 603.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130119 | 防灾救灾 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130142 | 农村道路建设 | 14.00 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130199 | 其他农业支出 | 28.97 | 0.00 | 28.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21302 | 林业 | 41.96 | 0.00 | 41.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130207 | 森林资源管理 | 11.05 | 0.00 | 11.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130234 | 林业防灾减灾 | 30.91 | 0.00 | 30.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21303 | 水利 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130399 | 其他水利支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 扶贫 | 266.12 | 145.12 | 121.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130504 | 农村基础设施建设 | 121.00 | 0.00 | 121.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 145.12 | 145.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21307 | 农村综合改革 | 318.33 | 0.00 | 318.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 2,315.22 | 1,711.35 | 603.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 296.83 | 0.00 | 296.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 21.50 | 0.00 | 21.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21399 | 其他农林水支出 | 0.31 | 0.00 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2139999 | 其他农林水支出 | 0.31 | 0.00 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
220 | 国土海洋气象等支出 | 43.30 | 0.00 | 43.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22001 | 国土资源事务 | 43.30 | 0.00 | 43.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200111 | 地质灾害防治 | 43.30 | 0.00 | 43.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 17.46 | 17.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 17.46 | 17.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 17.46 | 17.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
222 | 粮油物资储备支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22201 | 粮油事务 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 2,315.22 | 1,711.35 | 603.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2220199 | 其他粮油事务支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
公开 04 表
部门: 五华县双华镇人民政府 单位:万元
收入 | 支出 | ||||||
项 目 |
行次 | 金额 | 项 目 |
行次 | 合计 | 一般公共预 算财政拨款 | 政府性基金预 算财政拨款 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,315.22 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 796.76 | 796.76 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 |
| 三、国防支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 32 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 62.67 | 62.67 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 36 | 261.84 | 261.84 | 0.00 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 177.83 | 177.83 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 38 | 25.91 | 25.91 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 39 | 219.77 | 219.77 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 40 | 705.69 | 705.69 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
|
|
| 公开 04 表 |
部门: 五华县双华镇人民政府 |
|
|
|
|
|
| 单位:万元 |
收入 | 支出 | ||||||
项 目 |
行次 | 金额 | 项 目 |
行次 | 合计 | 一般公共预 算财政拨款 | 政府性基金预 算财政拨款 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 43.30 | 43.30 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 47 | 17.46 | 17.46 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合计 | 24 | 2,315.22 | 本年支出合计 | 52 | 2,315.22 | 2,315.22 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末结转和结余 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨 款 | 26 | 0.00 |
| 54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公开 04 表 |
部门: 五华县双华镇人民政府 |
|
|
|
|
|
| 单位:万元 |
收入 | 支出 | ||||||
项 目 |
行次 | 金额 | 项 目 |
行次 | 合计 | 一般公共预 算财政拨款 | 政府性基金预 算财政拨款 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 |
政府性基金预算财 政拨款 | 27 | 0.00 |
| 55 |
|
|
|
总计 | 28 | 2,315.22 | 总计 | 56 | 2,315.22 | 2,315.22 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
公开 05 表
部门: 五华县双华镇人民政府 单位:万元
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 2,315.22 | 1,711.35 | 603.87 | |
201 | 一般公共服务支出 | 796.76 | 796.76 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事 务 | 533.67 | 533.67 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 459.52 | 459.52 | 0.00 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 24.15 | 24.15 | 0.00 |
2010308 | 信访事务 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关 机构事务支出 | 40.00 | 40.00 | 0.00 |
20106 | 财政事务 | 5.82 | 5.82 | 0.00 |
2010601 | 行政运行 | 5.82 | 5.82 | 0.00 |
20113 | 商贸事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
2011308 | 招商引资 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 2,315.22 | 1,711.35 | 603.87 | |
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事 务 | 43.04 | 43.04 | 0.00 |
2013101 | 行政运行 | 43.04 | 43.04 | 0.00 |
20132 | 组织事务 | 13.57 | 13.57 | 0.00 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 13.57 | 13.57 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 195.66 | 195.66 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 195.66 | 195.66 | 0.00 |
204 | 公共安全支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
20499 | 其他公共安全支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
2049901 | 其他公共安全支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
207 | 文化体育与传媒支出 | 62.67 | 62.67 | 0.00 |
20701 | 文化 | 62.67 | 62.67 | 0.00 |
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 2,315.22 | 1,711.35 | 603.87 | |
2070109 | 群众文化 | 62.67 | 62.67 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 261.84 | 261.84 | 0.00 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 5.13 | 5.13 | 0.00 |
2080101 | 行政运行 | 5.13 | 5.13 | 0.00 |
20802 | 民政管理事务 | 0.49 | 0.49 | 0.00 |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 0.49 | 0.49 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 171.70 | 171.70 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 160.72 | 160.72 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 | 10.98 | 10.98 | 0.00 |
20810 | 社会福利 | 2.22 | 2.22 | 0.00 |
2081099 | 其他社会福利支出 | 2.22 | 2.22 | 0.00 |
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 2,315.22 | 1,711.35 | 603.87 | |
20815 | 自然灾害生活救助 | 0.48 | 0.48 | 0.00 |
2081502 | 地方自然灾害生活补助 | 0.48 | 0.48 | 0.00 |
20826 | 财政对基本养老保险基金的补 助 | 73.63 | 73.63 | 0.00 |
2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险 基金的补助 | 73.63 | 73.63 | 0.00 |
20827 | 财政对其他社会保险基金 的补助 | 1.58 | 1.58 | 0.00 |
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.45 | 0.45 | 0.00 |
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 1.13 | 1.13 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 6.60 | 6.60 | 0.00 |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 6.60 | 6.60 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 177.83 | 177.83 | 0.00 |
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 2,315.22 | 1,711.35 | 603.87 | |
21003 | 基层医疗卫生机构 | 48.00 | 48.00 | 0.00 |
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 48.00 | 48.00 | 0.00 |
21004 | 公共卫生 | 6.00 | 6.00 | 0.00 |
2100499 | 其他公共卫生支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 |
21007 | 计划生育事务 | 81.16 | 81.16 | 0.00 |
2100717 | 计划生育服务 | 71.63 | 71.63 | 0.00 |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 9.53 | 9.53 | 0.00 |
21010 | 食品和药品监督管理事务 | 1.08 | 1.08 | 0.00 |
2101016 | 食品安全事务 | 1.08 | 1.08 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 22.46 | 22.46 | 0.00 |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 22.46 | 22.46 | 0.00 |
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 2,315.22 | 1,711.35 | 603.87 | |
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补 助 | 19.13 | 19.13 | 0.00 |
2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险 基金的补助 | 19.13 | 19.13 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 25.91 | 25.91 | 0.00 |
21103 | 污染防治 | 25.91 | 25.91 | 0.00 |
2110399 | 其他污染防治支出 | 25.91 | 25.91 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 219.77 | 219.77 | 0.00 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 91.20 | 91.20 | 0.00 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 91.20 | 91.20 | 0.00 |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 128.57 | 128.57 | 0.00 |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 128.57 | 128.57 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 705.69 | 145.12 | 560.57 |
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 2,315.22 | 1,711.35 | 603.87 | |
21301 | 农业 | 72.97 | 0.00 | 72.97 |
2130119 | 防灾救灾 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
2130142 | 农村道路建设 | 14.00 | 0.00 | 14.00 |
2130199 | 其他农业支出 | 28.97 | 0.00 | 28.97 |
21302 | 林业 | 41.96 | 0.00 | 41.96 |
2130207 | 森林资源管理 | 11.05 | 0.00 | 11.05 |
2130234 | 林业防灾减灾 | 30.91 | 0.00 | 30.91 |
21303 | 水利 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
2130399 | 其他水利支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
21305 | 扶贫 | 266.12 | 145.12 | 121.00 |
2130504 | 农村基础设施建设 | 121.00 | 0.00 | 121.00 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 145.12 | 145.12 | 0.00 |
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 2,315.22 | 1,711.35 | 603.87 | |
21307 | 农村综合改革 | 318.33 | 0.00 | 318.33 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部 的补助 | 296.83 | 0.00 | 296.83 |
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 21.50 | 0.00 | 21.50 |
21399 | 其他农林水支出 | 0.31 | 0.00 | 0.31 |
2139999 | 其他农林水支出 | 0.31 | 0.00 | 0.31 |
220 | 国土海洋气象等支出 | 43.30 | 0.00 | 43.30 |
22001 | 国土资源事务 | 43.30 | 0.00 | 43.30 |
2200111 | 地质灾害防治 | 43.30 | 0.00 | 43.30 |
221 | 住房保障支出 | 17.46 | 17.46 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 17.46 | 17.46 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 17.46 | 17.46 | 0.00 |
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 2,315.22 | 1,711.35 | 603.87 | |
222 | 粮油物资储备支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
22201 | 粮油事务 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
2220199 | 其他粮油事务支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
公开 06 表
部门: 五华县双华镇人民政府 单位:万元
人员经费 | 公用经费 | ||||
经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 1,074.79 | 302 | 商品和服务支出 | 416.79 |
30101 | 基本工资 | 524.68 | 30201 | 办公费 | 32.80 |
30102 | 津贴补贴 | 463.91 | 30202 | 印刷费 | 2.00 |
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 1.58 | 30204 | 手续费 | 0.66 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 3.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 15.17 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 84.61 | 30207 | 邮电费 | 5.91 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 219.77 | 30211 | 差旅费 | 6.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 160.72 | 30213 | 维修(护)费 | 99.65 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 4.75 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.97 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 21.60 |
30307 | 医疗费 | 41.59 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
人员经费 | 公用经费 | ||||
经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 209.52 |
30311 | 住房公积金 | 17.46 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 8.22 |
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.55 |
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
|
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 |
|
|
| 310 | 其他资本性支出 | 0.00 |
|
|
| 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
|
|
| 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
|
|
| 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
|
|
| 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
|
|
| 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
|
|
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
|
|
| 31008 | 物资储备 | 0.00 |
|
|
| 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
|
|
| 31010 | 安置补助 | 0.00 |
|
|
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
人员经费 | 公用经费 | ||||
经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
|
|
| 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
|
|
| 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
|
|
| 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
|
|
| 31020 | 产权参股 | 0.00 |
|
|
| 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
|
|
| 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
|
|
| 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
|
|
| 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
|
|
| 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
|
|
| 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
|
|
| 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
|
|
| 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
|
|
| 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
|
|
| 399 | 其他支出 | 0.00 |
|
|
| 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 人员经费合计 | 1,294.55 |
| 公用经费合计 | 416.79 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开 07 表
部门: 五华县双华镇人民政府 单位:万元
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 |
因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
28.15 | 0.00 | 6.55 | 0.00 | 6.55 | 21.60 | 28.15 | 0.00 | 6.55 | 0.00 | 6.55 | 21.60 |
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
公开 08 表
部门: 五华县双华镇人民政府 单位:万元
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 | 本年支出 |
年末结转和结余 | |||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支 出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082299 | 其他大中型水库移民后期扶持 基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应 专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21211 | 农业土地开发资金及对应专项债 务收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2121100 | 农业土地开发资金及对应专项 债务收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 公开 08 表 |
部门: 五华县双华镇人民政府 | 单位:万元 |
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 | 本年支出 |
年末结转和结余 | |||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22908 | 彩票发行销售机构业务费安排的 支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2290805 | 体育彩票销售机构的业务费支 出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2290808 | 彩票市场调控资金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入 安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支 出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
(一)年度收入总体情况
五华县双华镇人民政府 2017 年度总收入 2315.22 万元,其
中本年收入 2315.22 万元。具体情况如下:
1. 财政拨款收入 2315.22 万元, 比上年决算数增加 848.55 万元,增长 57.86%,主要变动情况:一是政府办公厅相关机构事务支出的增加,二是农林水扶贫等项目支出增加。
事务支出的增加,二是农林水扶贫等项目支出增加。
2. 上级补助收入 0 万元, 与上年决算数持平
3. 事业收入 0 万元, 与上年决算数持平
4. 经营收入 0 万元, 与上年决算数持平
5. 其他收入 0 万元, 与上年决算数持平
五华县双华镇人民政府 2017 年度总支出 2315.22 万元,其
中本年支出 2315.22 万元。具体情况如下:
1. 基本支出 1711.35 万元, 比上年决算数增加 585.30 万元, 增长 51.98%,主要变动情况:政府办公厅相关机构事务支出和农林水扶贫等支出增加。
出和农林水扶贫等支出增加。
2. 项目支出 603.87 万元, 比上年决算数增加 263.25 万
元,增长 77.28%,主要变动情况:专项支出增加。
3. 上缴上级支出 0 万元, 与上年决算数持平。
4. 经营支出 0 万元, 与上年决算数持平。
5. 对附属单位补助支出 0 万元, 与上年决算数持平。二、 2017 年度财政拨款收入支出总表说明
五华县双华镇人民政府 2017 年度财政拨款收入合计
2315.22 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 2315.22 万元,比上年决算数 增加 848.55 万元, 增长 57.86%;主要变动情况:政府办公厅相关机构事务和农林水扶贫等项目收入增加 ; 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,比上年决算数 增加0 万元, 增长 0%;主要变动情况:无
五华县双华镇人民政府 2017 年度财政拨款支出合计
2315.22 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 2315.22 万元,比年初预算数 增加 0 万元, 增长 0%;主要变动情况:无变动 ;政府性基金预算财政拨款支出 0 万元,比年初预算数 增加 0 万元, 增长 0%;主要变动情况:无变动
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
五华县双华镇人民政府 2017 年度“三公”经费财政拨款支
出决算为 28.15 万元,完成预算 28.15 万元的 100.00% 。其
中:因公出国(境)费支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的
0.00 % ;公务用车购置及运行费支出决算为 6.55 万元,完成预
算 6.55 万元的 100.00% ;公务接待费支出决算为 21.60 万
元,完成预算 21.60 万元的 100.00% 。
2017 年度“三公”经费支出决算 等于 预算数的主要情况:
(注:各部门根据实际情况说明,如小于预算数,可以表述为: 认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约;如大于预算数,可以表述为:根据工作需要,经报请批准,临时增加出国任务或购买车辆等)
与上年相比, 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 减少 1.47 万元, 下降 5.00% 。其中:因公出国(境)费支出决算 增加 0 万元,增长 0% ;公务用车购置及运行费支出决算 减少0.32 万元,下降4.70% ;公务接待费支出决算 减少1.15 万元,下降 5.10% 。 因公出国(境)费支出减少(增加)的主要情况:无变化;公务用车购置及运行费支出减少(增加)的主要情况:严格把控公务车的使用;公务接待费支出减少(增加) 的主要情况:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,减少接待费用。
2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)
费 0 万元,占 0.00% ;公务用车购置及运行费支出 6.55 万元,
占 23.27% ;公务接待费支出 21.60 万元,占 76.73% 。具体情况如下:
1. 因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0
个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括: 无
2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.55 万元,其中:公务
用车购置支出为 0 万元, 2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 6.55 万元, 双华镇人民政府 公务用车保有量为 2 辆,主要用于 公务活动
3. 公务接待费支出 21.60 万元,主要用于 接待上级督查公务用餐 。2017 年双华镇人民政府 共接待国外来访团组 0 个, 来访外宾 0 人次;发生国内接待 105 次,接待人数共 2250 人, 主要包括县委宣传部、县委组织部、县扶贫开发局、县林业局、县水务局、县民政局、县财政局、县公路局等。
(一)机关运行经费支出情况
2017 年本部门机关运行经费支出 74.15 万元,比上年 减少 159.85 万元, 下降 68.31%。 主要增减变动情况是: 行政运行经费的减少。
2017 年本部门政府采购支出总额 21.7 万元,其中:政府
采购货物支出 21.7 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采
购服务支出 0 万元。 授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采
购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%。
截至 2017 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 2 辆,其中,定
向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车(综合保障业务
用车)0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、
其他用车 2 辆,其他用车主要是公务活动保障用车 单位价值 50
万元以上通用设备 0 台(套),单价 100 万元以上专用设备 0 台
(套)。
重点项目绩效评价报告。无
以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 无
第四部分 名词解释
财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。