2015年五华县周江镇人民政府部门决算公开表
来源:本网   时间:2016-09-14 00:00:00   浏览:-  
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收入支出决算总表





公开01表
部门:



单位:万元
收入 支出
     行次 决算数      行次 决算数
    
1     
2
一、财政拨款收入 1 1574.66  一、一般公共服务支出 14 495.62 
二、上级补助收入 2
二、外交支出 15
三、事业收入 3
三、国防支出 16
四、经营收入 4
四、公共安全支出 17 8.00 
五、附属单位上缴收入 5
五、教育支出 18
六、其他收入 6
六、科学技术支出 19

7
七、文化体育与传媒支出 20 34.00 



八、社会保障和就业支出 21 235.27 



九、医疗卫生与计划生育支出 22 285.97 



十、节能环保支出 23



十一、城乡社区支出 24 53.00 



十二、农林水支出 25 438.90 



十三、交通运输支出 26 4.00 



十四、资源勘探信息等支出 27



十五、商业服务业等支出 28



十六、金融支出 29



十七、援助其他地区支出 30



十八、国土海洋气象等支出 31



十九、住房保障支出 32 3.91 



二十、粮油物资储备支出 33



二十一、国债还本付息支出 34



二十二、其他支出 35 16.00 

8



本年收入合计 9 1574.66  本年支出合计 36 1574.66 
         用事业基金弥补收支差额 10
                结余分配 37
         年初结转和结余 11
                年末结转和结余 38

12

39
合计 13 1574.66  合计 40 1574.66 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况


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收入决算表









公开02表
部门:







单位:万元
     本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 1,574.66 1,574.66




201 一般公共服务支出 495.62 495.62




20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 191.89 191.89




2010301   行政运行 141.38 141.38




2010302   一般行政管理事务 21.54 21.54




2010308   信访事务 5.00 5.00




2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 23.97 23.97




20106 财政事务 4.16 4.16




2010601   行政运行 4.16 4.16




20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 42.62 42.62




2013101   行政运行 42.62 42.62




20132 组织事务 3.39 3.39




2013299   其他组织事务支出 3.39 3.39




20199 其他一般公共服务支出 253.56 253.56




2019999   其他一般公共服务支出 253.56 253.56




204 公共安全支出 8.00 8.00




20402 公安 8.00 8.00




2040204   治安管理 8.00 8.00




207 文化体育与传媒支出 34.00 34.00




20701 文化 34.00 34.00




2070108   文化活动 17.27 17.27




2070109   群众文化 16.73 16.73




208 社会保障和就业支出 235.27 235.27




20801 人力资源和社会保障管理事务 0.73 0.73




2080101   行政运行 0.73 0.73




20803 财政对社会保险基金的补助 39.82 39.82




2080301   财政对基本养老保险基金的补助 37.87 37.87




2080304   财政对工伤保险基金的补助 1.11 1.11




2080305   财政对生育保险基金的补助 0.85 0.85




20899 其他社会保障和就业支出 194.72 194.72




2089901   其他社会保障和就业支出 194.72 194.72




210 医疗卫生与计划生育支出 285.97 285.97




21005 医疗保障 19.20 19.20




2100599   其他医疗保障支出 19.20 19.20




21007 计划生育事务 266.76 266.76




2100717   计划生育服务 67.05 67.05




2100799   其他计划生育事务支出 199.72 199.72




212 城乡社区支出 53.00 53.00




21205 城乡社区环境卫生 23.00 23.00




2120501   城乡社区环境卫生 23.00 23.00




21213 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 30.00 30.00




2121301   城市公共设施 30.00 30.00




213 农林水支出 438.90 438.90




21301 农业 70.56 70.56




2130104   事业运行 53.94 53.94




2130119   防灾救灾 1.00 1.00




2130142   农村道路建设 5.00 5.00




2130152   对高校毕业生到基层任职补助 0.24 0.24




2130199   其他农业支出 10.38 10.38




21302 林业 32.32 32.32




2130207   森林资源管理 22.32 22.32




2130299   其他林业支出 10.00 10.00




21303 水利 6.00 6.00




2130316   农田水利 3.00 3.00




2130335   农村人畜饮水 3.00 3.00




21305 扶贫 66.00 66.00




2130599   其他扶贫支出 66.00 66.00




21307 农村综合改革 260.02 260.02




2130705   对村民委员会和村党支部的补助 260.02 260.02




21399 其他农林水支出 4.00 4.00




2139999   其他农林水支出 4.00 4.00




214 交通运输支出 4.00 4.00




21401 公路水路运输 4.00 4.00




2140106   公路养护 4.00 4.00




221 住房保障支出 3.91 3.91




22102 住房改革支出 3.91 3.91




2210201   住房公积金 3.91 3.91




229 其他支出 16.00 16.00




22960 彩票公益金安排的支出 16.00 16.00




2296002   用于社会福利的彩票公益金支出 16.00 16.00




注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

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支出决算表








公开03表
部门:






单位:万元
     本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 1,574.66 1,574.66 1,574.66


201 一般公共服务支出 495.62 495.62 495.62


20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 191.89 191.89



2010301   行政运行 141.38 141.38



2010302   一般行政管理事务 21.54 21.54



2010308   信访事务 5.00 5.00



2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 23.97 23.97



20106 财政事务 4.16 4.16



2010601   行政运行 4.16 4.16



20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 42.62 42.62



2013101   行政运行 42.62 42.62



20132 组织事务 3.39 3.39



2013299   其他组织事务支出 3.39 3.39



20199 其他一般公共服务支出 253.56
253.56


2019999   其他一般公共服务支出 253.56
253.56


204 公共安全支出 8.00 8.00



20402 公安 8.00 8.00



2040204   治安管理 8.00 8.00



207 文化体育与传媒支出 34.00 34.00



20701 文化 34.00 34.00



2070108   文化活动 17.27 17.27



2070109   群众文化 16.73 16.73



208 社会保障和就业支出 235.27 235.27



20801 人力资源和社会保障管理事务 0.73 0.73



2080101   行政运行 0.73 0.73



20803 财政对社会保险基金的补助 39.82 39.82



2080301   财政对基本养老保险基金的补助 37.87 37.87



2080304   财政对工伤保险基金的补助 1.11 1.11



2080305   财政对生育保险基金的补助 0.85 0.85



20899 其他社会保障和就业支出 194.72 194.72



2089901   其他社会保障和就业支出 194.72 194.72



210 医疗卫生与计划生育支出 285.97 285.97



21005 医疗保障 19.20 19.20



2100599   其他医疗保障支出 19.20 19.20



21007 计划生育事务 266.76 266.76



2100717   计划生育服务 67.05 67.05



2100799   其他计划生育事务支出 199.72 199.72



212 城乡社区支出 53.00 23.00 30.00


21205 城乡社区环境卫生 23.00 23.00



2120501   城乡社区环境卫生 23.00 23.00



21213 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 30.00
30.00


2121301   城市公共设施 30.00
30.00


213 农林水支出 438.90 324.58 114.32


21301 农业 70.56 64.56 6.00


2130104   事业运行 53.94 53.94



2130119   防灾救灾 1.00
1.00


2130142   农村道路建设 5.00
5.00


2130152   对高校毕业生到基层任职补助 0.24 0.24



2130199   其他农业支出 10.38 10.38



21302 林业 32.32
32.32


2130207   森林资源管理 22.32
22.32


2130299   其他林业支出 10.00
10.00


21303 水利 6.00
6.00


2130316   农田水利 3.00
3.00


2130335   农村人畜饮水 3.00
3.00


21305 扶贫 66.00
66.00


2130599   其他扶贫支出 66.00
66.00


21307 农村综合改革 260.02 260.02



2130705   对村民委员会和村党支部的补助 260.02 260.02



21399 其他农林水支出 4.00
4.00


2139999   其他农林水支出 4.00
4.00


214 交通运输支出 4.00
4.00


21401 公路水路运输 4.00
4.00


2140106   公路养护 4.00
4.00


221 住房保障支出 3.91 3.91



22102 住房改革支出 3.91 3.91



2210201   住房公积金 3.91 3.91



229 其他支出 16.00
16.00


22960 彩票公益金安排的支出 16.00
16.00


2296002   用于社会福利的彩票公益金支出 16.00
16.00


注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

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财政拨款收入支出决算总表







公开04表
部门:





单位:万元
收入 支出
     行次 金额      行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
    
1     
2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 1528.66  一、一般公共服务支出 28 495.62 495.62
二、政府性基金预算财政拨款 2 46.00  二、外交支出 29



3
三、国防支出 30



4
四、公共安全支出 31 8.00 8.00

5
五、教育支出 32



6
六、科学技术支出 33



7
七、文化体育与传媒支出 34 34.00 34.00

8
八、社会保障和就业支出 35 235.27 235.27

9
九、医疗卫生与计划生育支出 36 285.97 285.97

10
十、节能环保支出 37



11
十一、城乡社区支出 38 53.00 23.00 30.00 

12
十二、农林水支出 39 438.90 438.90

13
十三、交通运输支出 40 4.00 4.00

14
十四、资源勘探信息等支出 41



15
十五、商业服务业等支出 42



16
十六、金融支出 43



17
十七、援助其他地区支出 44



18
十八、国土海洋气象等支出 45



19
十九、住房保障支出 46 3.91 3.91

20
二十、粮油物资储备支出 47



21
二十一、其他支出 48 16.00
16.00 
本年收入合计 22 1528.66  本年支出合计 49 1,574.66 1528.66  46.00 
年初财政拨款结转和结余 23
年末结转和结余 50


      一般公共预算财政拨款 24

51


        政府性基金预算财政拨款 25

52



26

53


合计 27 1,528.66 合计 54 1,574.66 1,528.66 46.00 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况



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一般公共预算财政拨款支出决算表





公开05
部门:



单位:万元
     本年支出合计 基本支出   项目支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 1,528.66 1,156.78 371.88
201 一般公共服务支出 495.62 242.06 253.56
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 191.89 191.89
2010301   行政运行 141.38 141.38
2010302   一般行政管理事务 21.54 21.54
2010308   信访事务 5.00 5.00
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 23.97 23.97
20106 财政事务 4.16 4.16
2010601   行政运行 4.16 4.16
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 42.62 42.62
2013101   行政运行 42.62 42.62
20132 组织事务 3.39 3.39
2013299   其他组织事务支出 3.39 3.39
20199 其他一般公共服务支出 253.56
253.56
2019999   其他一般公共服务支出 253.56
253.56
204 公共安全支出 8.00 8.00
20402 公安 8.00 8.00
2040204   治安管理 8.00 8.00
207 文化体育与传媒支出 34.00 34.00
20701 文化 34.00 34.00
2070108   文化活动 17.27 17.27
2070109   群众文化 16.73 16.73
208 社会保障和就业支出 235.27 235.27
20801 人力资源和社会保障管理事务 0.73 0.73
2080101   行政运行 0.73 0.73
20803 财政对社会保险基金的补助 39.82 39.82
2080301   财政对基本养老保险基金的补助 37.87 37.87
2080304   财政对工伤保险基金的补助 1.11 1.11
2080305   财政对生育保险基金的补助 0.85 0.85
20899 其他社会保障和就业支出 194.72 194.72
2089901   其他社会保障和就业支出 194.72 194.72
210 医疗卫生与计划生育支出 285.97 285.97
21005 医疗保障 19.20 19.20
2100599   其他医疗保障支出 19.20 19.20
21007 计划生育事务 266.76 266.76
2100717   计划生育服务 67.05 67.05
2100799   其他计划生育事务支出 199.72 199.72
212 城乡社区支出 23.00 23.00
21205 城乡社区环境卫生 23.00 23.00
2120501   城乡社区环境卫生 23.00 23.00
213 农林水支出 438.90 324.58 114.32
21301 农业 70.56 64.56 6.00
2130104   事业运行 53.94 53.94
2130119   防灾救灾 1.00
1.00
2130142   农村道路建设 5.00
5.00
2130152   对高校毕业生到基层任职补助 0.24 0.24
2130199   其他农业支出 10.38 10.38
21302 林业 32.32
32.32
2130207   森林资源管理 22.32
22.32
2130299   其他林业支出 10.00
10.00
21303 水利 6.00
6.00
2130316   农田水利 3.00
3.00
2130335   农村人畜饮水 3.00
3.00
21305 扶贫 66.00
66.00
2130599   其他扶贫支出 66.00
66.00
21307 农村综合改革 260.02 260.02
2130705   对村民委员会和村党支部的补助 260.02 260.02
21399 其他农林水支出 4.00
4.00
2139999   其他农林水支出 4.00
4.00
214 交通运输支出 4.00
4.00
21401 公路水路运输 4.00
4.00
2140106   公路养护 4.00
4.00
221 住房保障支出 3.91 3.91
22102 住房改革支出 3.91 3.91
2210201   住房公积金 3.91 3.91

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

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一般公共预算财政拨款基本支出决算表





公开06
部门:



单位:万元
     本年支出合计 人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计







301 工资福利支出
635.87
30101 基本工资
215.11
30102 津贴补贴
382.89
30103 社会保障缴费
37.87
302 商品和服务支出

290.5
30201 办公费

30.47
30202 印刷费

47.5
30205 水费

5.5
30206 电费

6
30207 邮电费

3
30211 差旅费

5
30213 维修(护)费

4
30215 会议费

5
30216 培训费

0.6
30217 公务接待费

36
30218 专用材料费

18.5
30226 劳务费

75
30231 公务用车运行维护费

9.8
30239 其他交通费用

5
30299 其他商品和服务支出

39.13
303 对个人和家庭的补助
230.4
30302 退休费
194.72
30305 生活补助费
0.24
30307 医疗费
21.16
30310 生产补贴
10.38
30311 住房公积金
3.91

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

<

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表











公开07
部门:









单位:万元
2015年度预算数 2015年度决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
45.8
9.8
9.8 36 45.8
9.8
9.8 36

注:2015年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。




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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表








公开08
部门:






单位:万元
     年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出   项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计
46.00 46.00
46.00
212 城乡社区支出
30.00 30.00
30.00
21213 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出
30.00 30.00
30.00
2121301   城市公共设施
30.00 30.00
30.00
229 其他支出
16.00 16.00
16.00
22960 彩票公益金安排的支出
16.00 16.00
16.00
2296002   用于社会福利的彩票公益金支出
16.00 16.00
16.00
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。