五华县2023年度县级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况报告解读
时间:2025-05-09 来源:本网 浏览次数:-
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  2025年4月,县十六届人大常委会第二十五次会议听取和审议了《关于五华县2023年度县级预算执行和其他财政收支审计查出突出问题整改情况的报告》,报告全面客观反映了我县审计整改工作部署、措施和成效。主要呈现以下几个特点:

  一、部署坚强有力

  县委、县政府认真贯彻习近平总书记关于做好审计整改“下半篇文章”的重要指示批示精神,多次召开会议研究部署推进整改工作,压实各方整改责任,强化部门联动配合。主要领导多次对审计整改作出指示批示,提出要提高政治站位,坚决落实整改工作;各分管县领导加强协调推动专项领域整改事项,确保整改结果真实、完整、合规。

  二、整改工作有序

  (一)高位推动,夯实整改责任。各部门各单位主要负责人坚决扛起整改第一责任人责任,从严把关制定问题整改方案,逐项逐条明确整改措施,亲自督办推进审计发现问题整改落实到位。县委审计办、县审计局认真履行整改督促检查政治责任,严格问题整改认定销号动态跟踪管理,确保问题真改实改。

  (二)贯通协同,完善提升整改格局。积极推进审计与纪检监察巡察、组织人事等其他各类监督力量的贯通协作,全力打好审计整改“组合拳”,进一步完善提升审计整改总体格局。深化“巡审联动”工作机制,县委巡察办将审计问题及整改工作情况列入巡察重点内容,县委审计办、县审计局将巡察反馈结果及整改落实作为审计关注重点,强化过程协作、结果共用和整改协同。强化督查问责机制,县政府将审计整改纳入政府督查督办事项,加强督导逾期未完成整改事项和上级反映问题的整改落实。

  (三)标本兼治,推进整改实效。各部门各单位聚焦问题“当下改”,着眼治本“长久立”,稳步推进审计整改工作取得扎实成效。截至2024年12月底,对2023年度审计查出的133条问题,已整改到位107条,整改完成率为80.45%。相关单位积极采纳审计建议,结合具体问题深入分析研究,建立健全规章制度19项,进一步规范了财政资金和国有资产管理,推动源头治理。

  三、整改成效显著

  (一)在财政管理方面,共落实整改金额49724.76万元,完善制度18项,进一步强化了非税收入管理和预算编制执行,推动提升专项资金拨付进度,健全完善“三公”经费管理使用制度,促进财政资金提质增效。

  (二)在地方政府专项债券管理使用方面,有效推动相关部门单位加快专项债券工程项目进度,加强债券资金使用监管。

  (三)在重大项目方面,共落实整改金额118.19万元,促进提高工程建设和管理水平,推动规范项目按设计施工,加强安全防范;强化工程结算据实审核,及时有效核减虚高工程造价。

  (四)在重点民生资金方面,共落实整改金额1110.22万元,促进规范医疗收费行为和移民安置资金管理使用,有效推动解决高标准农田闲置撂荒现象,提升管护力度,推动村级生活污水处理设施规范运行管理。

  (五)在行政事业国有资产管理方面,共落实整改金额6597.85万元,促进部门单位规范管理国有资产,进一步加强会计核算。

  四、后续安排严实

  有关部门单位已对后续整改作出了安排,持续落实整改审计问题。一是细化整改要求。系统梳理未整改到位问题,分类施策制定整改计划,明确整改时限及整改目标,狠抓落实。二是压实整改责任。加强跟踪督办,统筹推动解决整改中的困难,确保应改尽改,高质量整改。三是完善制度机制。深入分析短板弱项,突出重点,建章立制,加强制度建设和过程管理,切实巩固整改成果。县审计局将持续加强对问题整改的督促和跟踪检查,贯彻落实建立健全审计查出问题整改工作的长效机制,推动审计整改合规到位、扎实有效。