2026年4月,县十六届人大常委会第三十三次会议听取和审议了《五华县人民政府关于我县2024年度县级预算执行和其他财政收支审计查出问题的整改情况报告》,报告从整改工作部署和成效、查出问题整改情况、存在的问题及后续工作安排等方面,全面客观地反映了县委、县政府部署推进审计整改工作,以及各部门各单位认真落实整改责任情况。主要呈现以下几个特点:
一、审计整改部署推进有力
(一)政治引领,整改责任更加坚实。县委、县政府深入贯彻落实习近平总书记关于审计工作的重要讲话和重要指示批示精神,要求各部门各单位切实把审计整改作为重要政治任务抓紧抓细抓好。县委主要领导多次对审计整改作出指示批示,要求抓实审计整改“下半篇文章”;各分管县领导靠前指挥,专题调度解决整改难点、堵点。各有关单位主要负责人坚决扛起整改第一责任人职责,亲抓严管审计整改工作,大力推进整改落实;县审计局加强“提出要求、建立台账、督促整改、验收销号”全流程闭环管理,严格督促把关审计整改,确保审计查出问题真改实改。
(二)贯通协同,整改合力更加凝聚。县委、县政府将审计整改情况纳入督查督办事项和部门综合考核指标,推进整改责任落实。印发我县推进纪检监察监督巡视巡察监督与审计监督贯通协同工作实施办法(试行),健全了“纪巡审”三类监督协作机制和成果运用机制。县委审计办、县审计局印发《2024年度审计查出问题整改分工方案》,分解细化审计查出问题整改任务,督促审计整改落实落地,并同步抄送县纪委监委合力监督。
(三)标本兼治,长效机制更加健全。聚焦问题“当下改”,着眼治本“长久立”,在具体问题整改基础上,举一反三,建章立制,努力实现“整改一个事项、避免一类问题、规范一个领域”。2025年以来,共建立健全规章制度14项,如县教育局根据审计建议印发了《关于进一步规范误餐补助的通知》,以点带面进一步明确并规范了全县中小学校误餐补助发放和管理,推动源头治理。
二、审计整改工作成效显著
截至2025年12月底,《2024年度审计工作报告》反映的问题中,66个已到整改期限的问题,完成整改56个,整改率84.85%,累计完成整改金额10.77亿元。
(一)在财政管理审计整改方面,共落实整改金额1.62亿元,完善制度5项,强化全口径预算管理,进一步规范了非税收入管理,加强提高资金使用绩效,健全内控管理机制,推动财政管理提质增效。
(二)在重大政策措施贯彻落实审计整改方面,加强常态化联合督查和培训指导,设立“百千万工程”助力金,进一步规范专项资金管理使用和绩效评价,推动首两批典型镇、村均获省验收认定。
(三)在重点民生资金审计整改方面,共落实整改金额131.75万元,完善制度8项,进一步明确了优抚对象身份信息认定标准和程序,健全了优抚对象医疗补助申请及审批机制,规范优抚专项资金使用管理,加强对公益性公墓日常管理的督促指导。
(四)在国有资产资源管理审计整改方面,共落实整改金额9.14亿元,完善制度1项,推进盘活使用闲置资产,规范资产出租审批程序,进一步加强国有资产和自然资源资产管理。
三、后续整改工作更加严实
有关部门单位已对后续整改作出了安排,坚决落实整改工作。一是压实整改责任,单位主要负责人带头研究解决困难问题,全力推动问题整改落实。二是分类逐项整改,制定切实可行的整改计划方案,明确阶段性整改目标和整改措施,逐条落实责任单位和责任人,有力、有序、有效推动问题逐项整改到位。三是健全长效机制,深入分析短板弱项,加强制度建设和过程管理,突出重点,切实巩固整改成果。